Faktúra č. 3100001465/2022

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 3100001465/2022
  • Popis fakturovaného plnenia: Vodné,stočné,zrážky ÚZ Agra Trenčín,STS OSB
  • Dátum doručenia: 03.08.2022
  • Celková hodnota: 631,10 €
  • Identifikácia zmluvy: 1154/2015
  • Dátum zverejnenia: 25.08.2022
  • Poznámka:
Tlačiť