Faktúra č. 3100001263/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
  • Číslo faktúry: 3100001263/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: Zabezp. opravy výťahu ÚZ Bôrik, STS OPT
  • Dátum doručenia: 25.07.2019
  • Celková hodnota: 3 102,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000002568
  • Dátum zverejnenia: 19.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000002568 Zabezpečenie opravy výťahu v priestoroch ÚZ hotel Bôrik, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LUKO-SK, s. r. o. 44492588 Stavebné práce, opravárenské práce 3 102,00 € 16.07.2019 25.07.2019 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť