Faktúra č. 3100001085/2022

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 3100001085/2022
  • Popis fakturovaného plnenia: Prevádz.náklady Park One júl 2022, STS OSB
  • Dátum doručenia: 08.06.2022
  • Celková hodnota: 47 105,32 €
  • Identifikácia zmluvy: 306/2020
  • Dátum zverejnenia: 30.06.2022
  • Poznámka:
Tlačiť