Faktúra č. 3100000917/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória:
  • Číslo faktúry: 3100000917/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny, STS OS
  • Dátum doručenia: 07.06.2019
  • Celková hodnota: 884,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2000001121
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2000001121 Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v rokku 2019, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF spol. s r.o. 3318894 4 000,00 € 19.12.2018 03.01.2019 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť