Faktúra č. 3100000913/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 3100000913/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: Autobusová doprava, OIP
  • Dátum doručenia: 07.06.2019
  • Celková hodnota: 357,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000002435
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000002435 Zabezpečenie prepravy na školenie "Implementácia EŠIF 2014-2020 VII" v termíne 27.-28.5.2019 na trase Bratislava-Šamorín a späť, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RENAR SLOVAKIA, s.r.o. 46088369 Iné 357,60 € 22.05.2019 22.05.2019 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť