Faktúra č. 3100000788/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 3100000788/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: Zabez. občerstvenia počas rok.vlády,STS-OS
  • Dátum doručenia: 20.05.2019
  • Celková hodnota: 996,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000002413
  • Dátum zverejnenia: 12.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000002413 Občerstvenie 14.5.2019 na výjazdovom rokovaní vlády SR v Hanušovciach nad Topľou, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Základná škola 37873288 Iné 996,00 € 07.05.2019 16.05.2019 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť