Faktúra č. 3100000595/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 3100000595/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: Letné pneumatiky, STS-OA
  • Dátum doručenia: 23.04.2019
  • Celková hodnota: 467,74 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 16/2019
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť