Faktúra č. 3100000573/2019
Obstarávateľ
- Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
- IČO: 00151513
Zmluvný partner
- Názov: METRO Cash & Carry SR s. r. o.
- IČO: 45952671
- Adresa: Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji
Informácie o faktúre
- Kategória:
- Číslo faktúry: 3100000573/2019
- Popis fakturovaného plnenia: Potraviny, STS OS
- Dátum doručenia: 16.04.2019
- Celková hodnota: 37,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 2000001176
- Dátum zverejnenia: 29.05.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000001176 | Potraviny do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2019, STS-OS | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 4 000,00 € | 21.02.2019 | 05.03.2019 | Ing. Norbert Part | generálny riaditeľ sekcie ekonomiky | Objednávka |