Faktúra č. 3100000547/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 3100000547/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: Zabez. občerst. a obeda počas. výjaz., STS OS
  • Dátum doručenia: 23.04.2019
  • Celková hodnota: 3 749,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000002355
  • Dátum zverejnenia: 06.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000002355 Zabezpečenie obeda a občerstvenia počas výjazdového rokovania vlády SR v termíne 10.4.2019 v Bardejove, STS-OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Hotelová akadémia Jána Andraščíka 36155993 Iné 4 288,20 € 05.04.2019 12.04.2019 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť