Faktúra č. 3100000413/2019

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
  • Číslo faktúry: 3100000413/2019
  • Popis fakturovaného plnenia: Ubytovanie, stravov. Papiernička, OÚ
  • Dátum doručenia: 25.03.2019
  • Celková hodnota: 1 644,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000002254
  • Dátum zverejnenia: 29.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000002254 Zabezpečenie školenia pre účastníkov implementácie modelu CAF v termíne 14.-15.3.2019, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Kancelária NR SR 00151491 Iné 2 033,80 € 06.02.2019 14.02.2019 Ing. Norbert Part generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
Tlačiť