100200494 |
Grafické práce |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SERDIKA, s. r. o. |
43936709 |
Iné |
240,00 € |
10.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100200492 |
Poštové služby CUD |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
250 517,13 € |
09.12.2020 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
100200490 |
Fotografické služby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Michal Debnár - Mino Debnar |
50272853 |
Iné |
300,00 € |
08.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100200488 |
Školenie - Novela zákona o archívoch a registratúrach - 1 osoba |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
EDOS-PEM |
36287229 |
Iné |
69,00 € |
08.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100200489 |
Príprava vozidiel na STK a EK |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
RODEX CAR, s.r.o. |
35860251 |
Iné |
241,99 € |
08.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200200063 |
IS PEP-optimal. integr. rozhraní Nasadenie APV |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
24 648,00 € |
08.12.2020 |
|
|
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
100200486 |
Zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. |
35859857 |
Iné |
60,00 € |
07.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100200487 |
Spotreba el. energie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 692,16 € |
07.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100200481 |
Prevádzkové náklady |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Gymnázium Snina |
00161179 |
Iné |
36,00 € |
04.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100200484 |
Mobilné zariadenie |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Iné |
1,00 € |
04.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100200480 |
Odber tlače |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
Iné |
33,06 € |
04.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100200485 |
Pohonné hmoty |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
249,66 € |
04.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100200482 |
Hromadné sms |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko , a.s. |
35697270 |
Iné |
35 622,97 € |
04.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
100200483 |
Mesačný poplatok |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Orange Slovensko , a.s. |
35697270 |
Iné |
1 272,04 € |
04.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
100200478 |
Prenájom rohoží |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lindstrom, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
10,09 € |
03.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100200479 |
Germicídne žiariče 8ks |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Nexa, s.r.o. |
36239798 |
Iné |
3 155,33 € |
03.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100200491 |
Audit dôveryhodnosti služieb |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
QSCert, spol. s.r.o. |
36040631 |
Iné |
23 400,00 € |
03.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
700200005 |
Individual User License |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
FastSpring |
|
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
93,60 € |
03.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100200476 |
Prenájom nebyt. priestorov |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AURIS a.s. |
31562621 |
Nájmy a prenájmy |
102,59 € |
02.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100200477 |
Vyúčtovanie energií |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky |
00151866 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
48,13 € |
02.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100200475 |
Pramenitá voda a prenájom dávkovača |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
AQUA CORE s.r.o. |
47071982 |
Iné |
280,26 € |
02.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100200471 |
Práce a služby VT- prevádzka uzla siete |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Slovenská technická univerzita Bratislava |
00397687 |
Iné |
1 440,00 € |
01.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100200473 |
Ochrana majetku formou PCO |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Ochranná služba s.r.o. |
35695340 |
Iné |
82,80 € |
01.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100200474 |
Kancelárske potreby |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
881,03 € |
01.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100200472 |
Predĺženie domény |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SK-NIC, a.s. |
35698446 |
Iné |
12,00 € |
01.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100200470 |
Zabezpečenie prevádzky el. kom. služieb |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
SWAN, a.s. |
47258314 |
Iné |
381 527,35 € |
01.12.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200200062; |
Služby prevádzky a apl. podpory UPVS ISPEP |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
86 724,00 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100200468 |
Služby prevádzky a apl. podpory |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
GlobalTel, a.s. |
35778199 |
Iné |
802 953,60 € |
30.11.2020 |
|
|
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100200467 |
IT príslušenstvo |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
Iné |
2 934,97 € |
27.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
100200466 |
Mzdové centrum- online ročný prístup |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
Iné |
203,70 € |
26.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |