Objednávka č. 2000001490

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Norbert Part
  • Funkcia: generálny riaditeľ sekcie ekonomiky
Informácie o objednávke
  • Kategória:
  • Číslo objednávky: 2000001490
  • Popis objednaného plnenia: Mäso a mäsové výrobky do vyčerpania celkovej predpokladanej sumy v roku 2020
  • Dátum vyhotovenia: 20.02.2020
  • Celková hodnota: 4 000,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 28.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000346/2020 Mäsové výrobky, ÚZ Agra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Róbert Šiko - Mäso-údeniny 34477632 413,58 € 09.03.2020 02.04.2020 Faktúra
3100000522/2020 Dod. mäsa, mäsových výrobkov, ÚZAgra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Róbert Šiko - Mäso-údeniny 34477632 144,67 € 01.04.2020 27.04.2020 Faktúra
3100001018/2020 Mäsové výrobky, ÚZ Agra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Róbert Šiko - Mäso-údeniny 6,95704BánovcenadBebravou 221,82 € 07.07.2020 29.07.2020 Faktúra
3100001187/2020 Mäsové výrobky, ÚZ Agra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Róbert Šiko - Mäso-údeniny 6,95704BánovcenadBebravou 296,88 € 07.08.2020 20.08.2020 Faktúra
3100001492/2020 Mäsové výrobky, ÚZ Agra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Róbert Šiko - Mäso-údeniny 6,95704BánovcenadBebravou 230,17 € 07.10.2020 27.10.2020 Faktúra
3100001780/2020 Mäsové výrobky, ÚZ Agra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Róbert Šiko - Mäso-údeniny 6,95704BánovcenadBebravou 353,89 € 02.12.2020 28.12.2020 Faktúra
3100001923/2020 Mäso, mäsové výrobky, ÚZAgra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Róbert Šiko - Mäso-údeniny 6,95704BánovcenadBebravou 309,71 € 17.12.2020 18.01.2021 Faktúra
3100002019/2020 Mäsové výrobky, ÚZ Agra Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Róbert Šiko - Mäso-údeniny 34477632 125,19 € 13.01.2021 29.01.2021 Faktúra
Tlačiť