Objednávka č. 1000001942

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Norbert Part
  • Funkcia: generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky
Informácie o objednávke
  • Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
  • Číslo objednávky: 1000001942
  • Popis objednaného plnenia: Čistenie lapača tukov vrátane vysokotlakového čistenia kanalizácie v objektoch Námestie slobody 1 BA a ÚZ bôrik BA na obdobie 12 mesiacov, STS OPT
  • Dátum vyhotovenia: 17.08.2018
  • Celková hodnota: 2 754,96 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 27.08.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001470/2018 Čistenie lapača tukov, OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KANAL M.P.S. 35710357 Iné 397,32 € 13.09.2018 23.10.2018 Faktúra
3100001545/2018 Čistenie lapča tukov ÚZ HB, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KANAL M.P.S. 35710357 Stavebné práce, opravárenské práce 705,00 € 26.09.2018 23.10.2018 Faktúra
3100002112/2018 Čistenie lapača tukov, STS -OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KANAL M.P.S. 35710357 Stavebné práce, opravárenské práce 198,66 € 07.12.2018 11.01.2019 Faktúra
3100000373/2019 Čistenie lapača tukov ÚZ HB, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KANAL M.P.S. 35710357 Stavebné práce, opravárenské práce 312,60 € 14.03.2019 10.04.2019 Faktúra
3100000533/2019 Komp. čistenie lapača tukov NS HB, STS OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KANAL M.P.S. 35710357 Stavebné práce, opravárenské práce 198,66 € 18.04.2019 06.05.2019 Faktúra
3100001473/2019 Kompletné čistenie lapača tukov, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KANAL M.P.S. 35710357 Stavebné práce, opravárenské práce 198,66 € 26.08.2019 24.09.2019 Faktúra
3100001472/2019 Čistenie lapača tukov, STS-OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KANAL M.P.S. 35710357 Stavebné práce, opravárenské práce 312,60 € 27.08.2019 24.09.2019 Faktúra
Tlačiť