Objednávka č. 1000001034

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Mária Jedličková, MBA,
  • Funkcia: riaditeľka ekonomického odboru v zastúpení GR Sekcie ekonomiky a technickej správy
Informácie o objednávke
  • Kategória: Iné
  • Číslo objednávky: 1000001034
  • Popis objednaného plnenia: Služby na čistenie, vývoz a likvidáciu obsahu z odlučovačov tukov v kuchyni objektov ÚVSR - Námestie slobody 1 a ÚZ Hotel Bôrik, OPT
  • Dátum vyhotovenia: 06.04.2017
  • Celková hodnota: 2 296,02 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 11.04.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000639 Kompletné čist.lapača tukov, OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KANAL M.P.S. 35710357 Iné 236,51 € 18.04.2017 23.05.2017 Faktúra
3100000919 Kompletné čistenie lapača tukov, OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KANAL M.P.S. 35710357 Iné 270,00 € 29.05.2017 29.06.2017 Faktúra
3100002012 Služby na čist., vývoz a likv. tukov, OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KANAL M.P.S. 35710357 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 582,00 € 27.10.2017 05.12.2017 Faktúra
3100002023 Zabezp. funkčnosti lapača tukov OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KANAL M.P.S. 35710357 Iné 189,20 € 02.11.2017 05.12.2017 Faktúra
3100002393 Služby na čist.,vývoz obs.z odluč.tukov, OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KANAL M.P.S. 35710357 Iné 270,00 € 15.12.2017 10.01.2018 Faktúra
3100000069/2018 Havarijné čistenie lapača tukov ÚZ HB, OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KANAL M.P.S. 35710357 Stavebné práce, opravárenské práce 369,90 € 01.02.2018 14.03.2018 Faktúra
3100000221 Čistenie lapača tukov, OPT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KANAL M.P.S. 35710357 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 189,20 € 22.02.2018 25.03.2018 Faktúra
Tlačiť