Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000282/2022 Odber tepla, 03/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bratislavská teplarenská a.s. 35823542 13,00 € 03.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000296/2022 Vodné, stočné, Bôrik , STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 1,00 € 04.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000318/2022 Nájom skladových priestorov 02 2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP Ilava, s.r.o. 47481439 1,00 € 04.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000319/2022 Uprat.a čist.služby Prešov 02 2022, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GATON CENTRUM, s.r.o. 45498652 81,00 € 04.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000330/2022 GPS monitor.systém MV február 2022,STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 SECAR, s.r.o. 31325602 318,00 € 04.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000314/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF, s.r.o. 31318894 55,90 € 07.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000313/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KUGLUF, s.r.o. 31318894 930,20 € 07.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000306/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 3,00 € 07.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000307/2022 Ryby a výrobky z rýb, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 697,49 € 07.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000308/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 7,00 € 07.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000316/2022 Činnosť BOZP za február 2022, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GAJOS, s.r.o. 36376981 178,80 € 07.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000317/2022 Vykon.odb.prehl.výťahov ÚVSR 02 2022,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 LUKO- SK, s.r.o. 44492588 6,00 € 08.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000294/2022 Telekomunikačné služby, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovak Telekom, a.s. 35763469 12,98 € 08.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000381/2022 Účasť.popl.za školenie Novela zák.o VO,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 APUEN AKADÉMIA s.r.o. 48282413 114,00 € 11.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000224/2022 Techn.,priest.,org.zabezp.školenia,SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Univerzita Komenskeho 00397865 12 450,00 € 23.02.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000263/2022 Prenájom mobiliáru, 02/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 REK FILM, s.r.o. 35820811 12 244,80 € 28.02.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000266/2022 Externý disk WD Elements Deskopt10TB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALZA.sk s. r. o. 36562939 435,78 € 01.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000284/2022 Pranie a žehlenie bielizne, ÚZKE Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 FLÓRA + s.r.o. 36595519 73,96 € 02.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000297/2022 Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 86,51 € 03.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100000301/2022 Potraviny, mäso a mäsové výr.,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 1 415,35 € 03.03.2022 14.04.2022 Faktúra