Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100001727/2022 Poskytov.služieb práčovní ÚZ Kamzík,ÚZBôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 RENOVA, s.r.o. 46157859 31,91 € 13.09.2022 04.10.2022 Faktúra
3100001442/2022 Vyúčt.zmluvy 06 2022,07 2022, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31364764 32,16 € 28.07.2022 25.08.2022 Faktúra
3100000256/2022 Mäso,mäsové výrobky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 32,53 € 28.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000667/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 32,67 € 13.04.2022 04.05.2022 Faktúra
3100002030/2022 Ovocie, zelenina,bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 32,78 € 26.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100000040/2022 Právne služby 12 2021, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 GHS Legal, s.r.o. 47232544 33,00 € 19.01.2022 11.02.2022 Faktúra
1000003996 Protokolárna kytica, SVNM Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Vaše Kvetinárstvo, s. r. o., 50543598 33,00 € 09.02.2022 21.02.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000172/2022 Kytica s doručením v Bratislave, SSVVI Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Vaše Kvetinárstvo, s. r. o. 50543598 33,00 € 10.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000290/2022 Prenáj.oceľových fliaš 02 2022, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MESSER TATRAGAS, s.r.o. 00685852 33,26 € 08.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100001768/2022 Ovocie, zeleninia, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 33,26 € 23.09.2022 28.10.2022 Faktúra
3100002271/2022 Oprava motor.vozidla, OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 33,34 € 02.12.2022 22.12.2022 Faktúra
3100001190/2022 Údržba domény 2.7.2022 do 1.7.2023,SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ACTIVE 24, s. r. o. 25115804 33,58 € 20.06.2022 30.06.2022 Faktúra
1000004280 Údržba domény, fond pomoci.sk, fondvzájomnejpomoci.sk na obdobie 2.7.2022- 1.7.2023, SIT Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Active 24, s. r. o. 25115804 33,58 € 08.06.2022 20.06.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100000243/2022 Spotreba elek.ener. január 2022 ParkOne,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 34,00 € 24.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000862/2022 Skupinové cest.poist. apríl 2022, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu 50013602 34,00 € 09.05.2022 01.06.2022 Faktúra
3100000607/2022 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 34,16 € 06.04.2022 04.05.2022 Faktúra
3100001446/2022 Vyúčt.zmluvy 06 2022,07 2022, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 34,34 € 28.07.2022 25.08.2022 Faktúra
3100002198/2021 Poplatok za prenájom zariadenia, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 34,80 € 25.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000073/2022 Prenájom zariadenia, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 34,80 € 24.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000074/2022 Prenájom zariadenia, KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 34,80 € 24.01.2022 22.02.2022 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »