Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000010/2022 Nájom nebytových priestorov, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 44 807,48 € 10.01.2022 22.02.2022 Faktúra
3100000007/2022 Nájom nebytových priestorov, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 163 052,54 € 10.01.2022 22.02.2022 Faktúra
1000003927 Liturgické knihy do kaplnky Úradu vlády SR, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Spolok sv.Vojtecha-Vojtech, s. r. o. 31434541 410,90 € 11.01.2022 14.01.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003928 Technické zabezpečenie podujatia v termíne 13.1.2022, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CONTEST, s. r. o. 36829650 854,16 € 11.01.2022 14.01.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003929 Dodávka a výmena servo-pohonu klapky pre VZT pre bazénovú časť ÚZ Kamzík, Starý Smokovec, STS-OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Johnson Controls International, s. r. o. 31363695 566,40 € 11.01.2022 14.01.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003930 Zabezpečenie inventáru do kaplnky Úradu vlády SR, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Roman Varhaník - BENEDETTO 41941331 2 403,55 € 11.01.2022 14.01.2022 Ing. Peter Orolín generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003935 Zabezpečenie inštalácie chladenia a vzduchotechniky na 7. poschodí v budove PARK ONE, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s. r. o. 35937190 Iné 18 307,44 € 11.01.2022 26.01.2022 Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003936 Úprava silnoprúdu na 7. poschodí budovy PARK ONE, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s. r. o. 35937190 Iné 5 300,23 € 11.01.2022 26.01.2022 Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100002165/2021 Provízie, poplatky, 12/2021, OFR Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 VUB, a.s. 31320155 48,45 € 11.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002155/2021 Prenájom sklad.priest. 12 2021, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ADOP Ilava, s.r.o. 47481439 1 152,00 € 11.01.2022 15.02.2022 Faktúra
1000003937 Akumulátor na motorové vozidlo BOSCH 80 AG AGM, ŠKODA SUPERB, BL 284 EA, STS-OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MM Parts, s. r. o. 48211681 Iné 162,00 € 12.01.2022 26.01.2022 Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003938 Rebranding krabíc na dary, OP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ida Klára Tóth - CLARIMPEX 32113838 Iné 276,48 € 12.01.2022 26.01.2022 Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
1000003939 Poskytovanie služieb práčovní v roku 2022, ÚZ Kamzík Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Renova, s. r. o. 46157859 Iné 1 572,24 € 12.01.2022 26.01.2022 Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
2000001928 Biele plastové karty TKS 50 CARD - 500 ks, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KODYS Slovensko, s. r. o. 31387454 Iné 450,00 € 12.01.2022 26.01.2022 Ing. Peter Orolín, generálny riaditeľ sekcie ekonomiky Objednávka
3100002170/2021 Chlieb, pečivo, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 10,37 € 12.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002171/2021 Chlieb, pečivo, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 45,77 € 12.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002157/2021 Platba zemný plyn, 12/2021, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Slovenský plynárenský priemysel,a. 35815256 13 968,31 € 12.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100002158/2021 Platba elek.energia, 12/2021, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 12 898,62 € 12.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000017/2022 Náklady na prevádz.plyn.kotolne, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Kancelária prezidenta SR 30845157 1 812,26 € 12.01.2022 11.02.2022 Faktúra
3100000014/2022 Servisná činnosť IS DS január 2022,OIES Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ASC Applied Software Consultants, s 31361161 396,00 € 12.01.2022 11.02.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »