Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100000218/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 13,85 € 21.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000208/2022 Mrazené a chladené pečivo a dez.,ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 41,76 € 21.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000211/2022 Preklad časti publ.Integ.Review zAJdoSJ,OPK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Viliam Behran - ENTERPRISES 32079249 2,00 € 21.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000215/2022 Chladiaca zmes do chladičov MV, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MM Parts s. r. o. 48211681 240,00 € 22.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000222/2022 Slúchadlá JabraEvolve 20MS Stereo,KPPV-SPaS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 ALZA.sk s. r. o. 36562939 2,00 € 22.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000223/2022 Stravné poukážky, OÚ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ticket Servise, s.r.o. 52005551 66,00 € 22.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000220/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 8,32 € 22.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000212/2022 Oprava MV BA280PO, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 766,25 € 22.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000221/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 114,87 € 22.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000213/2022 Techn.,priest.,org.zabezp.školenia,SVMŠ Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Technická univerzita Košice 00397610 12,00 € 22.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000219/2022 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 90,04 € 22.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000209/2022 Oprava MV BL908KV, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 903,31 € 22.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000210/2022 Oprava MV BT831DR, STS OA Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Automobilové opravovne MV SR, a. s. 44855206 1,00 € 22.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000227/2022 Dodanie kávy, ÚZHB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 KÁVOHOLIK, s.r.o. 44484020 60,00 € 23.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000248/2022 Dodanie a montáž syst.aregul.vetrania, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Systeming, s. r. o. 45515085 167,00 € 23.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000228/2022 Dod. a montáž systému gener.kľúča, FAB300 Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Sykoralock s. r. o. 51895692 3,00 € 24.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000242/2022 Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. 36536776 83,97 € 24.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000243/2022 Spotreba elek.ener. január 2022 ParkOne,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PARK ONE, s.r.o. 36796298 34,00 € 24.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000245/2022 Vodné, stočné, Štefánikova 2, STS OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 BVS a.s. 35850370 102,00 € 24.02.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000250/2022 Tlač a dod.brožúry Verejná integrita, OPK Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Copex print s. r. o. 31446779 259,20 € 24.02.2022 23.03.2022 Faktúra