3100000218/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
13,85 € |
21.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000208/2022 |
Mrazené a chladené pečivo a dez.,ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
41,76 € |
21.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000211/2022 |
Preklad časti publ.Integ.Review zAJdoSJ,OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Viliam Behran - ENTERPRISES |
32079249 |
|
2,00 € |
21.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000215/2022 |
Chladiaca zmes do chladičov MV, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MM Parts s. r. o. |
48211681 |
|
240,00 € |
22.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000222/2022 |
Slúchadlá JabraEvolve 20MS Stereo,KPPV-SPaS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
ALZA.sk s. r. o. |
36562939 |
|
2,00 € |
22.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000223/2022 |
Stravné poukážky, OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ticket Servise, s.r.o. |
52005551 |
|
66,00 € |
22.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000220/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
8,32 € |
22.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000212/2022 |
Oprava MV BA280PO, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
766,25 € |
22.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000221/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
114,87 € |
22.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000213/2022 |
Techn.,priest.,org.zabezp.školenia,SVMŠ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Technická univerzita Košice |
00397610 |
|
12,00 € |
22.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000219/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
90,04 € |
22.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000209/2022 |
Oprava MV BL908KV, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
903,31 € |
22.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000210/2022 |
Oprava MV BT831DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
1,00 € |
22.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000227/2022 |
Dodanie kávy, ÚZHB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
KÁVOHOLIK, s.r.o. |
44484020 |
|
60,00 € |
23.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000248/2022 |
Dodanie a montáž syst.aregul.vetrania, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Systeming, s. r. o. |
45515085 |
|
167,00 € |
23.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000228/2022 |
Dod. a montáž systému gener.kľúča, FAB300 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Sykoralock s. r. o. |
51895692 |
|
3,00 € |
24.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000242/2022 |
Pekárenské výrobky, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Pekaren JURAJ OREMUS, s.r.o. |
36536776 |
|
83,97 € |
24.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000243/2022 |
Spotreba elek.ener. január 2022 ParkOne,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
PARK ONE, s.r.o. |
36796298 |
|
34,00 € |
24.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000245/2022 |
Vodné, stočné, Štefánikova 2, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
BVS a.s. |
35850370 |
|
102,00 € |
24.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000250/2022 |
Tlač a dod.brožúry Verejná integrita, OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Copex print s. r. o. |
31446779 |
|
259,20 € |
24.02.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |