Faktúra č. 3100002191

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 3100002191
  • Popis fakturovaného plnenia: Výmena bezpeč.skla vrátane nákl., ÚZ HB
  • Dátum doručenia: 22.11.2017
  • Celková hodnota: 665,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000001403
  • Dátum zverejnenia: 09.01.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000001403 Výmena bezpečnostného skla vrátane dopravných nákladov a odvozu a likvidácie pôvodného skla v priestoroch ÚZ Hotel Bôrik, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 PRIMA INVEST, s. r. o. 31644791 Iné 665,85 € 18.10.2017 27.10.2017 Ing. Norbert Part, generálny riaditeľ Sekcie ekonomiky a technickej správy Objednávka
Tlačiť