3100000358/2022 |
Akumulátor BL 308 EA, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MM Parts s. r. o. |
48211681 |
|
168,00 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000361/2022 |
Micros.Visio Plan2,Micr.Projekt Plan5, SIT |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
eSOLUTIONS s.r.o. |
36597767 |
|
412,50 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000337/2022 |
Zabezp.TV signálu ÚZ Kamzík, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Miroslav Kuľka, MK-TELMONT |
35711132 |
|
278,78 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000339/2022 |
Odtiahnutie MV BT824DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
304,48 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000342/2022 |
Zverejnenie inzercie účtovník, SE |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
106,80 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000355/2022 |
Platba zem.plyn, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
MAGNA ENERGIA, a.s. |
35743565 |
|
16 440,55 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000357/2022 |
Odber tepla, 02/2022, OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Bratislavská teplarenská a.s. |
35823542 |
|
1 210,29 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000336/2022 |
Technické zab.podujatia 3.3.2022, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
CONTEST, s.r.o. |
36829650 |
|
899,76 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000338/2022 |
Účasť na online vzdel.akt. p.Špilková,OÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Consulting for Growth, s. r.o. |
51581043 |
|
298,00 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000340/2022 |
Oprava MV BT824DR, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
495,50 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000365/2022 |
Simultán.tlmoč.v AJ a SJ Integrita,OPK |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Viliam Behran - ENTERPRISES |
32079249 |
|
360,00 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000341/2022 |
Oprava váhy QHW 15MR v kuchyni, ÚZ Bôrik |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LIBRA, s.r.o. |
17329469 |
|
87,60 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000374/2022 |
Dodanie dáz z elekt.archívu 02 2022,TIO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
NEWTON Media, spol. s r. o. |
44253320 |
|
5 880,00 € |
10.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000413/2022 |
Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
36,93 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000414/2022 |
Potraviny, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
28,15 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000417/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
61,27 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000420/2022 |
Mäsové výrobky, STS OS |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
METRO Cash & Carry SR s. r. o. |
45952671 |
|
3 870,05 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000393/2022 |
Aktualizácie programu ASPI 2022, PO |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Wolters Kluwer, s.r.o. |
31348262 |
|
9 468,00 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000394/2022 |
Servis EMERSON 01 2022, STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
E.D.T. s.r.o. |
35731761 |
|
1 952,40 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000359/2022 |
Sfunkčnenie plyn.kotolne ÚZ Limbora,STS OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, s.r.o. |
31363695 |
|
587,40 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000380/2022 |
Mesačný poplatok BlueGastroLine,02/2022 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000386/2022 |
Poskyt.sys.a aplikačnej podpory, KPPV |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Atos IT Solutions and Services sro |
45650276 |
|
133 275,60 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000351/2022 |
Palubné občer. BA KE BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
366,12 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000353/2022 |
Palubné občer. BA Brusel BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
499,92 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000362/2022 |
Karta Multisport, 03/2022, KGTSÚ |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Benefit Systems Slovakia s.r.o. |
48059528 |
|
1 432,00 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000354/2022 |
Palubné občer. BA Göteborg BA, OP |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
818,52 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000356/2022 |
Oprava MV BL785GP, STS OA |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Automobilové opravovne MV SR, a. s. |
44855206 |
|
2 604,86 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000377/2022 |
Mesačný poplatok HorecLine, 02/2022, |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
Asseco Solutions a.s. |
00602311 |
|
53,77 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000388/2022 |
Odvoz a likvid.odpadu 1.1.do 9.3.2022,OSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
LEONTECH, s.r.o. |
47973871 |
|
8 217,83 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100000390/2022 |
Výdajník vody na galóny prenájom, STSOSB |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
AQUA CORE s. r. o. |
47071982 |
|
46,14 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |