Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
3100002392/2022 Ovocie, zelenina,bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 13,96 € 12.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002083/2022 Pravid.platba prenáj.zariad. 10 2022,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 13,99 € 04.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100000323/2022 Maliar.natier.murárske,manip.práce,OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAOM service s.r.o. 51279932 14,00 € 03.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000461/2022 Poskytovanie právnych služieb 01 2022,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 De minimis, spol. s.r.o. 36868949 14,00 € 22.03.2022 22.04.2022 Faktúra
3100001876/2022 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 14,04 € 07.10.2022 28.10.2022 Faktúra
3100000733/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 14,31 € 27.04.2022 18.05.2022 Faktúra
3100001008/2022 Nedoplatok nákl. nebyt.priestory, Košice Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,43 € 01.06.2022 30.06.2022 Faktúra
3100001353/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 14,49 € 12.07.2022 28.07.2022 Faktúra
3100001683/2022 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 14,63 € 07.09.2022 04.10.2022 Faktúra
3100002423/2022 Poplatok za prenáj.zariadenia 11/2022,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 14,88 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100000281/2022 Platba zemný plyn, 03/2022, OSB Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MAGNA ENERGIA, a.s. 35743565 15,00 € 02.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100000286/2022 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 15,10 € 02.03.2022 23.03.2022 Faktúra
3100002033/2022 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 15,31 € 26.10.2022 24.11.2022 Faktúra
3100002329/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 15,44 € 07.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002122/2022 Ovocie,zelenina, bylinky, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 15,56 € 08.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100002125/2022 Potraviny, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 15,60 € 08.11.2022 12.12.2022 Faktúra
3100000808/2022 Ryby a výrobky z rýb, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 16,19 € 04.05.2022 01.06.2022 Faktúra
3100001799/2022 Pekárenské a cukr.výr.ÚZ Bystrica, ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Stredná odborná škola 45017000 16,56 € 29.09.2022 28.10.2022 Faktúra
3100000991/2022 Potraviny, koloniálny tovar, OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 17,00 € 30.05.2022 20.06.2022 Faktúra
3100001404/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 17,00 € 21.07.2022 11.08.2022 Faktúra
3100001180/2022 Dodanie pánskej košele , ÚZ Bôrik Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 REPRE, s.r.o. 35810122 17,14 € 16.06.2022 19.07.2022 Faktúra
3100000312/2022 Ovocie, zelenina, bylinky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 17,45 € 07.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100001405/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 17,70 € 21.07.2022 11.08.2022 Faktúra
3100002537/2022 Havarijné poistenie 15.12.22 do 8.3.23,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700 17,82 € 21.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100002219/2022 Zabezpečenie potravín, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 17,84 € 23.11.2022 22.12.2022 Faktúra
3100000234/2022 Zabez.inštal.vzduchotechniky, OHS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 CAPEXUS SK s.r.o. 35937190 18,00 € 24.02.2022 18.03.2022 Faktúra
3100000734/2022 Mäsové výrobky, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 18,28 € 27.04.2022 18.05.2022 Faktúra
3100000311/2022 Potraviny, STS OS Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 METRO Cash & Carry SR s. r. o. 45952671 18,30 € 07.03.2022 14.04.2022 Faktúra
3100002426/2022 Poplatok za prenáj.zariadenia, 11/2022,KPPV Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Konica Minolta Slovakia s.r.o. 31338551 18,43 € 14.12.2022 04.01.2023 Faktúra
3100001007/2022 Nedoplatok nákl.nebyt.priestorov,Michalovce Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Ministerstvo vnútra SR 00151866 18,66 € 01.06.2022 30.06.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »