Faktúra č. 3100002249/2018

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Iné
  • Číslo faktúry: 3100002249/2018
  • Popis fakturovaného plnenia: Letenky 122018, SK OLAF
  • Dátum doručenia: 21.12.2018
  • Celková hodnota: 1 609,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000002180
  • Dátum zverejnenia: 15.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť