Faktúra č. 3100000922/2018

Obstarávateľ
  • Názov: Úrad vlády Slovenskej republiky
  • IČO: 00151513
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Kategória: Kultúra, média, tlač
  • Číslo faktúry: 3100000922/2018
  • Popis fakturovaného plnenia: Organizáčné zabezpečenie Dňa Európy, OIP
  • Dátum doručenia: 04.06.2018
  • Celková hodnota: 1 117 740,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 1000001769
  • Dátum zverejnenia: 16.07.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000001769 "Organizačno-technické zabezpečenie Dňa Európy 2018", v termíne 9. mája 2018, Hlavné námestie, Bratislava, OIP Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 MERTEL RG SLOVENSKA REPUBLIKA, s. r. o. 35967412 Iné 11 765,40 € 04.05.2018 04.05.2018 Ing. Mária Jedličková, MBA riaditeľka ekonomického odboru v zastúpení GR Sekcie ekonomiky a technickej správy Objednávka
Tlačiť